關于浙江東亞藥業股份有限公司 2024年度財務報表及內部控制審計工作的邀請招標函
2024-03-14 點擊數:845
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《浙江東亞藥業股份有限公司章程》及內部控制制度等規定,為做好公司2024年度財務報表及內部控制審計工作,公司邀約了具備證券期貨資質的3家會計師事務所進行本次招標。
詳情請見附件:邀請招標函
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《浙江東亞藥業股份有限公司章程》及內部控制制度等規定,為做好公司2024年度財務報表及內部控制審計工作,公司邀約了具備證券期貨資質的3家會計師事務所進行本次招標。
詳情請見附件:邀請招標函